[SiEmpresarial] Liberar pedido para o faturamento

Agora é possível indicar que o pedido de venda está liberado para o faturamento! Dessa maneira é possivel pelo proprio sistema indicar para o departameto que o pedido ja pode ser faturado e emitido nota.

Menu liberar para faturamento

Essa atualização foi desenvolvida pensando em otimizar ainda mais o processo de gestão de vendas, proporcionando mais controle e agilidade em suas operações. Com a possibilidade de marcar um pedido como liberado para faturamento, você terá mais clareza sobre quais pedidos estão prontos para serem processados e enviados aos clientes.

Nao tela de pesquisa eles ficam em uma cor diferente

Estamos sempre empenhados em aprimorar o nosso ERP para atender às suas necessidades e tornar o seu trabalho mais eficiente. Esperamos que essa novidade seja útil e contribua para o sucesso do seu negócio.

Se tiver alguma dúvida ou precisar de suporte para utilizar essa funcionalidade, nossa equipe de suporte técnico está à disposição para ajudar.

[SiEmpresarial] Etiquetas contas a pagar/pagas

Estamos animados em anunciar uma nova funcionalidade que vai ajudar a maneira como você organiza suas finanças com o SiEmpresarial!

rEtiquetar contas a pagar/pagas

Agora, com a nossa última atualização, você pode marcar seus lançamentos de contas a pagar com cores 3 cores. Isso significa que você pode categorizar e visualizar facilmente suas despesas de acordo com suas preferências e prioridades.

📆 Facilidade de Organização: Visualize rapidamente suas despesas por categoria, prazo ou qualquer critério que você escolher, graças à marcação colorida dos lançamentos de contas a pagar.

💼 Aumente a Eficiência: Com uma organização mais clara e visual, você pode tomar decisões financeiras mais informadas e agir com mais rapidez e eficiência.

Não perca tempo com a desorganização financeira! Experimente agora mesmo essa nova funcionalidade e descubra como pode simplificar sua vida financeira.

Para mais informações sobre como aproveitar ao máximo essa nova atualização, entre em contato conosco ou consulte nossa equipe de suporte.

Estamos comprometidos em oferecer as melhores soluções para otimizar seus processos financeiros. Continue acompanhando nossas atualizações para mais inovações emocionantes!

[SiOfi] Próximo passo para filtrar seus produtos ou serviços

Neste vídeo, iremos mostrar como filtrar seus produtos ou serviços usando um link específico. Explicarei passo a passo como você pode escolher mostrar ou não seus produtos ou serviços, ou até mesmo ambos. Além disso, vou fornecer dicas úteis para facilitar o processo de filtragem. Não deixe de prestar atenção nas informações importantes que serão apresentadas.

[SIEmpresarial] Acessando ao Relatório de Cadastro de Produtos – Versão Online

Neste vídeo, vou te mostrar como acessar o relatório de cadastro de produtos na plataforma. Vou te guiar passo a passo, desde o login até a filtragem dos itens. É importante prestar atenção nas dicas para facilitar a visualização dos dados. Não se esqueça de anotar qualquer alteração necessária nos fornecedores e marcas dos produtos. Assista ao vídeo para obter todas as informações necessárias.

[SIEmpresarial] Lançamento de Previsões de Pagamento

Neste vídeo, vou mostrar como fazer previsões de pagamento para o próximo ano. Explicarei passo a passo como preencher as informações necessárias, como fornecedor, número de documento e valor estimado. Além disso, mostrarei como alterar as previsões quando os documentos reais forem recebidos. Assista ao vídeo para aprender como fazer previsões de pagamento de forma eficiente.

[SiOfi, SiEmpresarial, SiEventos e SiForm] – Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e alíquota

Causa

A Rejeição ocorre ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com Finalidade Normal, e no produto foi indicado um dos seguintes  Códigos de Situação Tributária (CST) de ICMS:

00 – Tributada integralmente;
10 – Tributada e com cobrança de ICMS por ST;
20 – Com redução da base de cálculo;
70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por ST.

Esse erro ocorre devido a multiplicação errônea entre a Base de cálculos e o percentual da alíquota.

Como resolver

1º Abrir o cadastro do produto

2º Verificar os campos CST e CSOSN e conferir se estão certos para essa finalidade.

3º Refazer o cálculo do campo Base Icms e % icms.

4º Corrigido a base de cálculos, basta salvar e transmitir a nota normalmente.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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[SiEmpresarial, SiOFi, SiEventos e SiForm] – Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria

Causa

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e com CFOP de Devolução de Mercadoria e a Finalidade da NF-e é diferente de 2 – “NF-e Complementar” ou 4 – “Devolução de Mercadoria”.

Como resolver

Nesse caso, deve-se alterar a Finalidade da NF-e para 4 – “Devolução de Mercadoria”, ou “2 – NF-e Complementar”, se sua NF-e for uma Complementar de Valores. Mas se a NF-e não for de Devolução, então você deve corrigir o CFOP e escolher um que se adeque a Operação.

1º Se a sua NF possuir a finalidade de devolução ou complementar, basta mudar o campo de finalidade da nota

2º Se a sua NF possuir outra finalidade, vai ser necessário entrar em contato com a sua contabilidade e conferir qual é o código CFOP correto.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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[SiOfi, SiEmpresarial, SiEvento e SiForm] – Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

Causa

Quando for emitida uma nota fiscal e a inscrição do destinatário (IE) não estiver vinculada ao CNPJ, será retornado essa rejeição.

Como resolver

É necessário consultar o CNPJ do destinatário no SINTEGRA e verificar a IE correta. Feito isso, basta ir em no cadastro desse cliente, aba fiscais e preencher o IE correto.

Se você ficou com alguma dúvida, peço que nos chame no canal do suporte, para podermos te auxiliar.

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