Prazo Médio de Venda (PMV)

O prazo médio de venda ou PMV indica o numero de dias dado em média de prazo para pagamento de um faturamento. Quanto menor for o prazo, melhor para a empresa, pois isso contribuirá para a entrada de recursos mais rapidamente, evitando assim a necessidade de capital de giro de caixa.

A cessão de crédito para os seus clientes através de parcelamento é uma ótima maneira de elevar o seu faturamento, porem esse indicado de PMV deve ser sempre analisado, para se saber se o número de dias para recebimento tem aumentando muito. É evidente que oferecer prazos de pagamento maiores facilita as vendas, mas em contra partida, causa problemas para o fluxo de caixa e para a gestão de risco de crédito.

Recomenda-se sempre observar outros indicadores juntos com o PMV, tais como inadimplência e o prazo médio de compra (PMC).

Recusa de um Nota Fiscal eletrônica. Como fazer?

Nesta postagem iremos orientar como é feito o processo de Recusa de uma Nota Fiscal – Eletrônica.

Se por ventura uma NFe de emissão sua passou do prazo para cancelamento, você pode emitir uma NFe de Recusa.
A NFe de recusa nada mais é do que uma NFe de Entrada que ‘anula’ a operação da NFe referente.
ATENÇÃO: Esse processo só é válido para NFes de emissão própria!

1 – Abra a NF-e que deseja recusar na tela de Nota Fiscal Própria. Esta nota deve estar confirmada e transmitida.

frmNFe

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Anexando documentação de um participante do evento no Sistema de Eventos.

Em sua nova versão, o SiEventos trás uma nova funcionalidade, que é a de Anexar Documentos de uma pessoa participante de algum evento.

Para usar esse recurso é necessário seguir algumas etapas:

1 – Tenha os documentos do seu participante salvos em seu computador no formato de imagem. As extensões aceitas para o arquivo são .JPEG, .JPG, .PNG e .PDF.

PastaDocumentos

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Notas de Lançamento – Versão 17.6.*

Compartilhado

  • Melhorias na consulta de CEP via Internet em “Cadastro e Pessoas” em casos em que o  CEP não for encontrado.
  • Opção para exibir Fatura ‘OUTROS’ na DANFe.
  • Nova permissão especial para Cancelar o PDV; por padrão somente a senha do supervisor estará autorizado a cancelar.

SiOfi

  • Botão “Copiar” na aba de “Serviços” em “Ordem de Serviço“. Opção copia as informações dos serviços para a área de transferência (Quantidade, Descrição e Observação), possibilitando “colar” no site de emissão de NF de Serviços de seu município as informações do serviço prestado naquela O.S.
  • Novo parâmetro ao qual exige que o “Cadastro de Pessoa” seja preenchido por completo; opção desabilitada por padrão.
  • Novo parâmetro que exige Observação do Produto na “O.S.”; opção desabilitada por padrão.

SiEmpresarial

  • Novo   parâmetro   ao qual exige que   o   “Cadastro  de  Pessoa”   seja preenchido por completo; opção desabilitada por padrão.
  • Adicionado campo Data de inclusão do serviço no Pedido de Venda.
  • Opção de permissão na função de “Ajuste Rápido do Estoque”.

SiForm

  • Ao gerar um novo “Contas a Receber“, a Empresa padrão será a que estiver ativa no momento da inclusão.

SiEventos

  • Adicionado valores de controle de Estojo, Encadernação, Álbum Virtual no “Cadastro de Evento”;
  • No “Movimento de Saída de Álbum” foi adicionado controle de Estojo, Encadernação, Álbum Virtual, e processo de finalizar, com opção de informar Despesas para esse Movimento;
  • Relatório de Fechamento de Vendas (Movimento de Saída);
  • Opção para informar o custo da Foto na “Entrada do Estoque” (Movimentação de Estoque);

Rejeição 778: NCM inválido ou inexistente. Como resolver?

Rejeição: NCM inválido

Causa

A partir do dia 20 de Julho de 2016, foi divulgada as mudanças feitas pela SEFAZ em alguns códigos NCM, que foram substituídos para a melhor classificação dos produtos comercializados. Com isso, é tido como NCM inválido os produtos que não tiveram seus códigos atualizados.

Como Resolver

É preciso efetuar uma busca, com base na descrição do produto, a fim de obter-se o código válido ao produto referido. Corrija-o em seu cadastro e tente transmitir novamente.

Para pesquisar o código NCM de um produto utilize o site Consulta NCM.

Rejeição 778: NCM Inexistente

Causa

Tentativa de emitir uma NFe cujo o NCM cadastrado não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC.

Como Resolver

É preciso consultar a tabela disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC para confirmar a existência do código referenciado. No entanto, se for comprovado a inexistência do mesmo, será necessário identificar outro código que melhor se adeque a descrição do produto. Para consultar todos os códigos NCM disponíveis acesse o link de Codificação de Código NCM, que encontra-se organizado por categorias.

Referência

Nota Técnica 2015/002 (v. 1.40)

[SiEmpresarial/SiOfi/SiEventos/SiForm] Alterar conta a receber em lote

Para facilitar a alteração de um grupo de lançamentos de conta receber, para situações como renegociação, desconto de títulos ou outras alterações de contas a receber que precisam ser feitas em vários lançamentos, pode ser usado a seguinte tela:

– Financeiro, Contas a Receber, Alteração em lote;

 

– Através dos filtros, encontre os lançamentos que precisam ser alterados, clicando em pesquisar a cada filtro colocado;

– Selecione os lançamentos que devem ser alterados, clicando sobre ele;

– Informe o dado que deve ser alterado: vencimento, tipo cobrança, conta-corrente, cancelamento de boleto (pode ser informado mais de um ao mesmo tempo);

– Confira atentamente, e depois clique em confirmar;

– Os lançamentos selecionados serão alterados de acordo com as informações dadas.

Veja: Baixa contas a pagar em lote